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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1467
Nro. de Timbrado
13423713
Monto de la Factura
₲ 47.950.000
Nro. de Orden de Pago
107077
Fecha de Orden de Pago
31-07-2019
Fecha Emisión Cheque
31-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.590.909
IVA
₲ 4.359.091

Retención DNCP
₲ 169.133
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
LCO 10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-174712
Monto Contrato
₲ 692.043.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.870.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.377.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360838
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal