Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0051820
Nro. de Timbrado
12895045
Monto de la Factura
₲ 38.289.914
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
09-11-2018
Fecha Emisión Cheque
09-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.742.898
IVA
₲ 938.504

Retención DNCP
₲ 144.923
Retención IVA
₲ 281.551
Retención Renta
₲ 1.120.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23030-18-160293
Monto Contrato
₲ 571.552.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.932.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.370.203

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345517
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.