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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 3.480.000
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
30-01-2014
Fecha Emisión Cheque
30-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.309.417
IVA
₲ 316.364

Retención DNCP
₲ 12.401
Retención IVA
₲ 94.909
Retención Renta
₲ 63.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
CJB/ADM N° 10/2013
Código de Contratación (CC)
CO-24004-13-75252
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.215.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.037.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257819
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios