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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 4.534.750
Nro. de Orden de Pago
581
Fecha de Orden de Pago
18-10-2013
Fecha Emisión Cheque
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.312.465
IVA
₲ 412.250

Retención DNCP
₲ 16.160
Retención IVA
₲ 123.675
Retención Renta
₲ 82.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
CJB/ADM N° 10/2013
Código de Contratación (CC)
CO-24004-13-75252
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.215.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.037.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257819
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios