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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000063
Monto de la Factura
₲ 3.280.000
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.119.220
IVA
₲ 298.182

Retención DNCP
₲ 11.689
Retención IVA
₲ 89.455
Retención Renta
₲ 59.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
CJB/ADM N°11/2013
Código de Contratación (CC)
CO-24004-13-75250
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.630.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.932.501

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257819
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios