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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001069
Monto de la Factura
₲ 15.151.800
Nro. de Orden de Pago
630
Fecha de Orden de Pago
12-11-2013
Fecha Emisión Cheque
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.409.087
IVA
₲ 1.377.436

Retención DNCP
₲ 53.995
Retención IVA
₲ 413.231
Retención Renta
₲ 275.487
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CO-24004-13-78609
Monto Contrato
₲ 15.151.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.151.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.409.087

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258455
Nombre de la Licitación
INSUMOS PARA CAFETERIA, EVENTOS Y OBSEQUIOS EMPRESARIALES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios