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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 40.012.983
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.867.481
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 145.502
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ORTIZ ORTIZ
RUC
662487-1
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22001-20-187156
Monto Contrato
₲ 800.259.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.259.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.331.431

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372771
Nombre de la Licitación
Construcciones y Reparaciones Varias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion