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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001012
Nro. de Timbrado
14700156
Monto de la Factura
₲ 43.438.950
Nro. de Orden de Pago
914
Fecha de Orden de Pago
19-05-2022
Fecha Emisión Cheque
19-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.280.990
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 157.960
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
41/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22014-21-206818
Monto Contrato
₲ 868.779.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 868.779.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 865.619.804

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403001
Nombre de la Licitación
PERFILADOS Y RELLENOS DE CAMINOS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu