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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000878
Monto de la Factura
₲ 6.650.000
Nro. de Orden de Pago
196
Fecha de Orden de Pago
16-02-2012
Fecha Emisión Cheque
16-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.626.302
IVA

Retención DNCP
₲ 23.698
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LINO ANDRES ACOSTA MONGELOS
RUC
237105-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-32651
Monto Contrato
₲ 79.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.636.716

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219020
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac