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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0027391
Monto de la Factura
₲ 14.700.000
Nro. de Orden de Pago
1194
Fecha de Orden de Pago
07-08-2012
Fecha Emisión Cheque
07-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.647.615
IVA

Retención DNCP
₲ 52.385
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-43441
Monto Contrato
₲ 208.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.414.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.100.551

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219130
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac