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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0002004
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12678815
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 300.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            206
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            14-08-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            14-08-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-08-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 285.294
        
                                    IVA
                            
            ₲ 8.182
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.069
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 8.182
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 5.455
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
        
                                    RUC
                            
            2905077-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            70/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12001-17-150817
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 463.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 302.945.839
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 299.349.924
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            336019
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Catering, Ceremonial y Gastronómicos.-
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Turismo
        