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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-297
Monto de la Factura
₲ 105.620.000
Nro. de Orden de Pago
1340
Fecha de Orden de Pago
07-12-2015
Fecha Emisión Cheque
07-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.266.549
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 219.951
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMIGDIO RAMON BRITOS ORTIZ
RUC
1308480-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-22005-15-114377
Monto Contrato
₲ 105.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.653.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.403.353

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298834
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN CNEL. OVIEDO
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu