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Datos del Pago

Nro. de Factura
008-001-0012705
Nro. de Timbrado
11618941
Monto de la Factura
₲ 195.030.000
Nro. de Orden de Pago
1745
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.249.880
IVA
₲ 17.730.000

Retención DNCP
₲ 780.120
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-22002-16-132216
Monto Contrato
₲ 641.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 639.392.160

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320383
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tractores Agricolas y Rastras Aradoras Hidráulica con Ruedas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro