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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-00000390
Nro. de Timbrado
11182699
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
477
Fecha de Orden de Pago
31-05-2016
Fecha Emisión Cheque
31-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.600.000
IVA
₲ 9.090.909
Retención DNCP
₲ 400.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC
80064825-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-22002-16-119502
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.400.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304402
Nombre de la Licitación
Reparacion de Aulas en diferentes Distritos del Departamento
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro