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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002241
Nro. de Timbrado
14584428
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
05-08-2021
Fecha Emisión Cheque
12-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.927
IVA
₲ 90.909

Retención DNCP
₲ 3.527
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 27.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-23015-20-194082
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.802.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.354.249

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385006
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas