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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002495
Nro. de Timbrado
15376204
Monto de la Factura
₲ 7.520.000
Nro. de Orden de Pago
423
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.076.661
IVA
₲ 683.636

Retención DNCP
₲ 26.525
Retención IVA
₲ 205.091
Retención Renta
₲ 205.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-23015-20-194082
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.802.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.354.249

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385006
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas