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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002170
Nro. de Timbrado
14584428
Monto de la Factura
₲ 13.501.000
Nro. de Orden de Pago
43
Fecha de Orden de Pago
30-03-2021
Fecha Emisión Cheque
07-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.716.960
IVA
₲ 1.227.364

Retención DNCP
₲ 47.622
Retención IVA
₲ 368.209
Retención Renta
₲ 368.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-23015-20-194082
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.802.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.354.249

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385006
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas