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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-00007
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13843828
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 138.655.200
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2534
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-09-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-09-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-09-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 130.603.115
        
                                    IVA
                            
            ₲ 12.605.018
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 489.075
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.781.505
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.781.505
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Consorcio BJC
        
                                    RUC
                            
            80089161-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/20
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-25004-20-186998
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 798.250.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 798.250.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 751.893.445
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            372462
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Annp
        