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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00007
Nro. de Timbrado
13843828
Monto de la Factura
₲ 138.655.200
Nro. de Orden de Pago
2534
Fecha de Orden de Pago
17-09-2020
Fecha Emisión Cheque
17-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.603.115
IVA
₲ 12.605.018

Retención DNCP
₲ 489.075
Retención IVA
₲ 3.781.505
Retención Renta
₲ 3.781.505
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio BJC
RUC
80089161-9
Número de Contrato
01/20
Código de Contratación (CC)
CO-25004-20-186998
Monto Contrato
₲ 798.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.893.445

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372462
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp