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Datos del Pago

Nro. de Factura
9159
Nro. de Timbrado
16195082
Monto de la Factura
₲ 1.679.000
Nro. de Orden de Pago
1188
Fecha de Orden de Pago
31-03-2023
Fecha Emisión Cheque
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.633.577
IVA
₲ 152.636

Retención DNCP
₲ 6.214
Retención IVA
₲ 37.655
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
021/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-22-220479
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.233.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.771.036

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417586
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta