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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001102
Nro. de Timbrado
14014957
Monto de la Factura
₲ 9.906.804
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
20-04-2020
Fecha Emisión Cheque
16-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.331.488
IVA
₲ 900.619

Retención DNCP
₲ 34.944
Retención IVA
₲ 270.186
Retención Renta
₲ 270.186
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-163913
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.986.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.372.770

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344098
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistema de Seguridad Electrónica y Comunicación Oral - Segundo Llamado.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu