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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002746
Nro. de Timbrado
14478973
Monto de la Factura
₲ 1.064.000
Nro. de Orden de Pago
6944
Fecha de Orden de Pago
08-06-2021
Fecha Emisión Cheque
16-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.031.113
IVA
₲ 96.727

Retención DNCP
₲ 3.869
Retención IVA
₲ 29.018
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165186
Monto Contrato
₲ 88.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.368.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.915.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344996
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia