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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0037299
Nro. de Timbrado
13071467
Monto de la Factura
₲ 156.000
Nro. de Orden de Pago
16841
Fecha de Orden de Pago
05-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.592
IVA
₲ 443
Retención DNCP
₲ 17
Retención IVA
₲ 133
Retención Renta
₲ 133
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-154842
Monto Contrato
₲ 232.831.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.414.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.392.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327590
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS PERIFERICOS Y CIRCUNSCRIPCIONES NO DESCENTRALIZADAS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia
