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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027336
Nro. de Timbrado
13743044
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
2302
Fecha de Orden de Pago
12-03-2020
Fecha Emisión Cheque
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.144.480
IVA
₲ 400.000

Retención DNCP
₲ 15.520
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-159310
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.430.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.851.202

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345083
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TELEFONIA Y RED DE DATOS DE LA DGRP - CONTRATO ABIERTO - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia