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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007481
Nro. de Timbrado
13265017
Monto de la Factura
₲ 16.512.000
Nro. de Orden de Pago
299
Fecha de Orden de Pago
20-09-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.553.104
IVA
₲ 1.501.091

Retención DNCP
₲ 58.242
Retención IVA
₲ 450.327
Retención Renta
₲ 450.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-163204
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.023.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.612.752

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344086
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistemas de Climatización
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu