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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010001476
Nro. de Timbrado
12833615
Monto de la Factura
₲ 271.963.320
Nro. de Orden de Pago
1541
Fecha de Orden de Pago
29-11-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.107.502
IVA
₲ 9.275.711

Retención DNCP
₲ 359.898
Retención IVA
₲ 2.782.713
Retención Renta
₲ 2.782.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
513
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-159138
Monto Contrato
₲ 271.963.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.930.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.062.167

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342798
Nombre de la Licitación
CO N° 08/2018 "Servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana