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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016885
Nro. de Timbrado
12802001
Monto de la Factura
₲ 27.766.200
Nro. de Orden de Pago
1311
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.153.741
IVA
₲ 2.524.200

Retención DNCP
₲ 97.939
Retención IVA
₲ 757.260
Retención Renta
₲ 757.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-162674
Monto Contrato
₲ 86.157.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.655.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.153.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - 2DO. LLAMADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central