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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000810
Monto de la Factura
₲ 23.444.126
Nro. de Orden de Pago
2435
Fecha de Orden de Pago
01-10-2019
Fecha Emisión Cheque
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.358.875
IVA
₲ 2.131.284

Retención DNCP
₲ 85.251
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VICENTE GERARDO BRITEZ CASCO
RUC
1612230-5
Número de Contrato
479
Código de Contratación (CC)
CO-22009-19-176920
Monto Contrato
₲ 453.198.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.198.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.550.237

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367963
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL SECTOR EDUCATIVO
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari