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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-644
Nro. de Timbrado
11372383
Monto de la Factura
₲ 48.786.000
Nro. de Orden de Pago
80583
Fecha de Orden de Pago
27-05-2016
Fecha Emisión Cheque
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.394.599
IVA
₲ 4.435.091

Retención DNCP
₲ 173.856
Retención IVA
₲ 1.330.527
Retención Renta
₲ 887.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-24005-15-111824
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.643.468

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291204
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal