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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000792
Monto de la Factura
₲ 14.900.000
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.169.629
IVA
₲ 1.354.545

Retención DNCP
₲ 53.098
Retención IVA
₲ 406.364
Retención Renta
₲ 270.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28003-13-73430
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.520.562

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256962
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REP. DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado