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Datos del Pago

Nro. de Factura
3875
Monto de la Factura
₲ 44.200.000
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
25-05-2018
Fecha Emisión Cheque
25-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.200.000
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
05-2018
Código de Contratación (CC)
CO-30096-18-153105
Monto Contrato
₲ 126.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.400.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321860
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y pupitres para Escuelas
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta