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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001443
Monto de la Factura
₲ 69.980.000
Nro. de Orden de Pago
5679382
Fecha de Orden de Pago
19-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.055.708
IVA
₲ 6.361.818

Retención DNCP
₲ 249.383
Retención IVA
₲ 1.908.545
Retención Renta
₲ 1.272.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CO-26001-11-42869
Monto Contrato
₲ 152.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.486.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.055.708

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213928
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MANENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE SALAS TECNICAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco