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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004050
Monto de la Factura
₲ 23.931.460
Nro. de Orden de Pago
15592
Fecha de Orden de Pago
30-01-2012
Fecha Emisión Cheque
30-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.846.177
IVA

Retención DNCP
₲ 85.283
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-26001-11-24276
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.005.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.808.291

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193239
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES Y PUESTOS DE DISTRIBUCION
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco