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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001364
Monto de la Factura
₲ 387.360.000
Nro. de Orden de Pago
786
Fecha de Orden de Pago
11-09-2019
Fecha Emisión Cheque
11-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.987.100
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CO-30096-19-173851
Monto Contrato
₲ 387.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.520.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.520.994

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364307
Nombre de la Licitación
Construccion de empedrado con cordon cuneta y entubamiento en el Barrio Florida de Arroyo Porá
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta