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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041675
Monto de la Factura
₲ 4.446.900
Nro. de Orden de Pago
2175
Fecha de Orden de Pago
25-09-2023
Fecha Emisión Cheque
25-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.305.408
IVA
₲ 404.263
Retención DNCP
₲ 20.213
Retención IVA
₲ 121.279
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CO-22009-23-227950
Monto Contrato
₲ 656.099.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.267.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.963.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430332
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari