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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000857
Nro. de Timbrado
16636353
Monto de la Factura
₲ 22.150.000
Nro. de Orden de Pago
202307815
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.844.157
IVA
₲ 2.013.636

Retención DNCP
₲ 78.129
Retención IVA
₲ 604.091
Retención Renta
₲ 604.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CO-24003-23-225577
Monto Contrato
₲ 531.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.926.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.851.444

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409709
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA CAJA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande