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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00011325
Nro. de Timbrado
17423465
Monto de la Factura
₲ 25.611.400
Nro. de Orden de Pago
202407124
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.869.824
IVA
₲ 2.328.309

Retención DNCP
₲ 89.407
Retención IVA
₲ 698.493
Retención Renta
₲ 931.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CO-24003-23-235718
Monto Contrato
₲ 307.336.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.066.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.059.564

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428302
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONITOREO NOC/SOC
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande