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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005416
Nro. de Timbrado
14211372
Monto de la Factura
₲ 145.905.000
Nro. de Orden de Pago
45
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
02-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.262.568
IVA
₲ 13.264.091

Retención DNCP
₲ 530.564
Retención IVA
₲ 3.979.227
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-24004-20-196274
Monto Contrato
₲ 431.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.552.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.201.296

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386556
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NOTEBOOKS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios