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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-000118
Nro. de Timbrado
12564685
Monto de la Factura
₲ 9.250.000
Nro. de Orden de Pago
632
Fecha de Orden de Pago
12-04-2018
Fecha Emisión Cheque
12-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.796.581
IVA
₲ 840.909

Retención DNCP
₲ 32.964
Retención IVA
₲ 252.273
Retención Renta
₲ 168.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
047
Código de Contratación (CC)
CO-27003-17-146728
Monto Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.244.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.432.708

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325136
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios para Vehiculos de 4 Ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah