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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005738
Nro. de Timbrado
14255433
Monto de la Factura
₲ 1.160.550
Nro. de Orden de Pago
2159
Fecha de Orden de Pago
27-10-2020
Fecha Emisión Cheque
27-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.093.154
IVA
₲ 105.505
Retención DNCP
₲ 4.094
Retención IVA
₲ 31.651
Retención Renta
₲ 31.651
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
056
Código de Contratación (CC)
CO-27003-17-148752
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.008.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.225.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335356
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Mahindra
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah