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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010000794
Nro. de Timbrado
12373133
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
2931
Fecha de Orden de Pago
16-01-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.546
IVA
₲ 2.272.727

Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HORIZONTE SRL SOLUCIONES INFORMATICAS DE AVANZADA
RUC
80010008-5
Número de Contrato
065
Código de Contratación (CC)
CO-27003-17-150085
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.520.006

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326363
Nombre de la Licitación
Servicio Tecnico de Mantenimiento de Sistema Core Financiero-Contable -Solubank
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah