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Datos del Pago

Nro. de Factura
001012000080
Nro. de Timbrado
13746715
Monto de la Factura
₲ 20.690.000
Nro. de Orden de Pago
3172
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.052.748
IVA
₲ 1.880.909

Retención DNCP
₲ 72.979
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 564.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
053
Código de Contratación (CC)
CO-27003-17-148749
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.283.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.400.778

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326282
Nombre de la Licitación
Servicio de comunicacion VPN
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah