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Datos del Pago

Nro. de Factura
627
Monto de la Factura
₲ 17.453.700
Nro. de Orden de Pago
160
Fecha de Orden de Pago
14-07-2014
Fecha Emisión Cheque
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.598.151
IVA
₲ 1.586.700

Retención DNCP
₲ 62.199
Retención IVA
₲ 476.010
Retención Renta
₲ 317.340
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-82575
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.976.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.187.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262320
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas