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Datos del Pago

Nro. de Factura
1151
Monto de la Factura
₲ 12.710.000
Nro. de Orden de Pago
198
Fecha de Orden de Pago
14-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.086.979
IVA
₲ 1.155.454

Retención DNCP
₲ 45.294
Retención IVA
₲ 346.636
Retención Renta
₲ 231.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-83404
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.794.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.795.729

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250774
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas