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Datos del Pago

Nro. de Factura
948
Monto de la Factura
₲ 16.987.000
Nro. de Orden de Pago
537
Fecha de Orden de Pago
29-01-2015
Fecha Emisión Cheque
16-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.154.329
IVA
₲ 255.182

Retención DNCP
₲ 60.535
Retención IVA
₲ 463.282
Retención Renta
₲ 308.854
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-72627
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.999.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.303.268

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250778
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas