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Datos del Pago

Nro. de Factura
399
Monto de la Factura
₲ 11.429.000
Nro. de Orden de Pago
142
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.868.771
IVA
₲ 1.039.000

Retención DNCP
₲ 40.729
Retención IVA
₲ 311.700
Retención Renta
₲ 207.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-83404
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.794.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.795.729

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250774
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas