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Datos del Pago
Nro. de Factura
447
Monto de la Factura
₲ 8.176.000
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
14-07-2015
Fecha Emisión Cheque
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.775.227
IVA
₲ 743.273
Retención DNCP
₲ 29.136
Retención IVA
₲ 222.982
Retención Renta
₲ 148.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-82575
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.976.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.187.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262320
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas