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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-004185
Nro. de Timbrado
15274988
Monto de la Factura
₲ 4.119.436
Nro. de Orden de Pago
214
Fecha de Orden de Pago
05-07-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.876.577
IVA
₲ 374.494

Retención DNCP
₲ 14.530
Retención IVA
₲ 112.348
Retención Renta
₲ 112.348
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-24004-21-204232
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.912.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.848.667

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391382
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELÉCTRICOS, FERRETERÍA Y PINTURA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios