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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-004180
Nro. de Timbrado
15274988
Monto de la Factura
₲ 17.546.651
Nro. de Orden de Pago
169
Fecha de Orden de Pago
24-05-2022
Fecha Emisión Cheque
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.512.196
IVA
₲ 1.595.150

Retención DNCP
₲ 61.892
Retención IVA
₲ 478.545
Retención Renta
₲ 478.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-24004-21-204231
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.575.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.833.612

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391382
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELÉCTRICOS, FERRETERÍA Y PINTURA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios