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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-003877
Nro. de Timbrado
14973659
Monto de la Factura
₲ 3.647.225
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
17-11-2021
Fecha Emisión Cheque
17-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.432.204
IVA
₲ 331.566

Retención DNCP
₲ 12.865
Retención IVA
₲ 99.470
Retención Renta
₲ 99.470
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-24004-21-204231
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.575.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.833.612

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391382
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELÉCTRICOS, FERRETERÍA Y PINTURA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios