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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-004182
Nro. de Timbrado
15274988
Monto de la Factura
₲ 5.440.065
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
24-05-2022
Fecha Emisión Cheque
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.119.349
IVA
₲ 494.551

Retención DNCP
₲ 19.189
Retención IVA
₲ 148.365
Retención Renta
₲ 148.365
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-24004-21-204231
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.575.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.833.612

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391382
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELÉCTRICOS, FERRETERÍA Y PINTURA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios